金蝶软件的反结账操作可能因版本和具体模块而有所不同,以下是一般情况下的反结账步骤:
1. **总账反结账**: – 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块。 – 按住 Shift 键,同时单击【结账】功能中的【期末结账】。 – 在弹出的【期末结账】明细界面中,选择【反结账】功能后,单击【开始】。 – 系统会提示反结账成功,点击【确定】即可。
2. **固定资产反结账**: – 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块。 – 按住 Shift 键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】。 – 在弹出的【期末结账】明细界面中,选择【反结账】功能后,单击【确定】。
需要注意的是,反结账操作会撤销已结账期间的所有操作,将数据恢复到结账前的状态。在进行反结账操作之前,请确保你了解其影响,并备份重要的数据。此外,具体的反结账步骤可能因金蝶软件的版本和配置而有所差异。如果你在操作过程中遇到问题,建议参考金蝶软件的用户手册或联系金蝶软件的技术支持人员,以获取针对你所使用版本的准确指导。